索引號: 000014348/2015-03758 文種: 其他信息
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發布日期: 2016-09-25 成文日期: 2016-09-25
信息名稱: 東坪鄉人民政府2015年度部門決算公開說明

東坪鄉人民政府2015年度部門決算公開說明

根據天??h財政局關于2015年度部門決算公開的有關要求,現將我單位2015年度部門決算及“三公經費”情況公開如下: 

  一、部門概況 

  (一)主要職能 

  1).宣傳貫徹黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規,落實各項強農惠農政策、扶貧開發政策和省、市、縣關于加快農村發展的各項決策部署; 

  2).科學編制和組織實施好本鎮經濟社會發展總體規劃和小城鎮、產業發展、新農村和社會事業發展專項規劃;制定年度發展目標和推進措施,加快城鎮一體化發展; 

  3).做好農村土地流轉經營服務,保護好基本農田和草原;組織實施好區域內生態建設、農牧區基礎設施和產業發展等重大項目; 

  4).抓好產業結構調整,發展節水高效現代農牧業,壯大特色產業基地規模,培育龍頭企業,扶持各類農牧民經濟合作組織,健全農村市場和農牧業服務體系,提升產業化經營水平;促進民營經濟和勞務經濟發展,引導農牧民多渠道轉移就業,增加農牧民收入。 

  5).加快新型農村公共服務體系建設,著力解決群眾生產生活中的突出問題;促進農村義務教育發展,推動農村公共衛生體系和基本醫療體系建設,完善農村最低生活保障制度; 

  6).加強農村精神文明建設,加大公共設施建設投入,繁榮農村公共農機; 

  7).提高農村人口素質,穩定農村低生育水平; 

  8).加強農村環境衛生綜合整治,著力改善農村人居環境,做好防災減災工作; 

  9).強化農牧業科技服務和農牧民培訓教育,培養有農機、懂技術、會經營的新型農牧民;建立健全信息網絡服務體系,加強農資市場和農畜產品質量安全監管,為農村發展營造良好環境; 

  10).做好五保供養、優撫安置、低保、扶貧救濟、養老保險、老齡服務和其他社會救助工作; 

  11).拓寬服務渠道,推行一站式服務,方便群眾辦事。 

  12).著力增強社會管理職能,深入開展平安創建活動,實行群防群治,搞好社會治安綜合治理; 

  13).建立健全農村應急管理體制,提高危急處置能力,維護農村社會公共秩序; 

  14).做好農村信訪、法律服務和人民調解工作,暢通民意訴求渠道,及時化解處理土地流轉、土地征用、水權配置、林權改革等方面的突出矛盾和民事糾紛,妥善處理人民內部矛盾; 

  15).依法管理宗教事務,反對和制止利用宗教和宗族勢力干預農村公共事務,促進農村社會穩定; 

  16).推進依法行政,健全保障農牧民權益機制,維護農村社會公平正義。 

  17).加強農村黨的基層組織建設,配強配優村級班子,加強農村黨員干部隊伍建設; 

  18).做好人大、群團、國防教育、征兵等工作; 

  19).指導村民自治,完善民主議事制度,推進村務公開、財務公開,引導農牧民有序參與村級事務管理; 

  20).加強農村法制宣傳教育,強化涉農執法監督和司法保護,推進農村依法治理。 

  21).完成縣委、縣政府交辦的其它事項。 

  (二)部門決算單位構成 

  (1)機構情況及增減變動原因:本年度納入決算部門為6個,行政單位1個,事業單位5個。 

  (2)人員情況及增減變動原因 

   行政去年24人,今年24人,與上年無變化;財政所上年3個,今年3人,與上年無變化;廣播事業退休上年1人,今年1人,與上年無變化;農業上年3人,今年3人;與上年無變化,計劃生育去年4人,今年5人,比上年增加1人;文化站去年2人,今年3人,比上年增加1人。 

  二、2015年度部門決算情況說明 

  (一)收支情況 

  2015年各部門共收入747.4元,全部為財政撥款收入。其中,一般公共服務收入353.4萬元,公共安全收入3萬元,文化體育與傳媒支出收入15.5萬元,社會保障和就業支出收入7.4萬元,醫療衛生與計劃生育支出收入33.1萬元,農林水支出收入281萬元,住房保障支出收入54萬元。 

  2015年各部門共支出732.4萬其中,一般公共服務收入342.4萬元,公共安全收入3萬元,文化體育與傳媒支出收入15.5萬元,社會保障和就業支出收入7.4萬元,醫療衛生與計劃生育支出收入33.1萬元,農林水支出收入281萬元,住房保障支出收入50萬元。 

  (二)三公經費使用情況說明 

   

2015年我單位共支出三公經費12.76萬元。其中:

1.  公務接待費支出2.33萬元,主要用于日常公務接待,共接待116批次,465人次,比2014年增長16.73%,因為2015年度全鄉移民工作任務較重,上級部門調研,檢查較多。

2.公務用車購置及運行維護費支出10.43萬元,較比上年增加38.54%,主要用于日常公務用車燃油費、維修費、保險費等支出,全鄉公務用車2輛,一輛2011年已經公開拍賣,國有資產管理局未下固定資產下賬批復,導致無法下賬,實際擁有財政局調撥的1輛公務用車,但是該車輛20155月份已經不能使用,后來鄉政府租用1輛公務用車,簽訂協議,協議金額33000元,鄉政府報銷加油費和過路費,2015年年底支付租車費16000元,所以公務用車運行維護費比上年有所增加。

3.  因公出國(境)支出未做支出。

 

  (三)其他事項說明 

  1.機關運行經費支出情況 

  工資福利支出272.9萬元。其中,基本工資支出68.1萬元,津貼補貼支出204.8萬元。商品和服務支出73.8萬元。其中,辦公費25萬元,印刷費7.2萬元,電費16萬元,取暖費5.8萬元,差旅費7.1萬元,公務用車運行費10.4萬元,接待費2.3萬元。對個人和家庭的補助支出52.5萬元。其中,退休費5.3萬元,生活補助47.2萬元。其他資本性支出,辦公設備購置3.9萬元。 

  三、2015年度部門決算表 

  1.收入支出決算總表   

  2.收入決算表   

  3.支出決算表 

  4.財政撥款收入支出決算總表 

  5.一般公共預算財政撥款支出決算表  

  6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

  7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表   

  四、名詞解釋 

  如:財政撥款收入——指縣級財政部門當年撥付的資金。 

  基本支出——指為保障機構運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

    

  附件:2015年度部門決算及三公經費公開表(1-8表) 

    

   

   

   

   

   

   

   

 

                          收入支出決算批復表
          財決批復01表
部門:天祝藏族自治縣東坪鄉人民政府         金額單位:元
收入 支出
項目 行次 金額 項目 行次 金額
欄次   1 欄次   2
一、財政撥款收入 1 6,274,338.99 一、一般公共服務支出 30 3,424,299.00
  其中:政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 32 0.00
三、事業收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 30,000.00
四、經營收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學技術支出 35 0.00
六、其他收入 7 1,200,000.00 七、文化體育與傳媒支出 36 155,186.00
  8   八、社會保障和就業支出 37 74,248.00
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 38 330,639.00
  10   十、節能環保支出 39 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 40 0.00
  12   十二、農林水支出 41 2,809,985.99
  13   十三、交通運輸支出 42 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 46 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 500,000.00
  20   二十、糧油物資儲備支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合計 22 7,474,338.99 本年支出合計 51 7,324,357.99
用事業基金彌補收支差額 23 0.00 結余分配 52 0.00
年初結轉和結余 24 0.00   其中:提取職工福利基金 53 0.00
  其中:項目支出結轉和結余 25 0.00         轉入事業基金 54 0.00
  26   年末結轉和結余 55 149,981.00
  27     其中:項目支出結轉和結余 56 149,981.00
  28     57  
總計 29 7,474,338.99 總計 58 7,474,338.99
注:1.本表依據《收入支出決算總表》(財決01表)進行批復。
    2.本表含政府性基金預算財政撥款。

    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

 

                             收入決算批復表
                    財決批復02表
部門:天祝藏族自治縣東坪鄉人民政府             金額單位:元
科目編碼 科目名稱 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 7,474,338.99 6,274,338.99 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00
201 一般公共服務支出 3,534,280.00 3,534,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 3,212,239.60 3,212,239.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政運行 2,532,258.60 2,532,258.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 679,981.00 679,981.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 財政事務 242,040.40 242,040.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650   事業運行 192,040.40 192,040.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他財政事務支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服務支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服務支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040212   道路交通管理 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化體育與傳媒支出 155,186.00 155,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 155,186.00 155,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101   行政運行 147,686.00 147,686.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群眾文化 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 74,248.00 74,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 57,288.00 57,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   歸口管理的行政單位離退休 4,625.00 4,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事業單位離退休 52,663.00 52,663.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 撫恤 16,960.00 16,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡撫恤 16,960.00 16,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 330,639.00 330,639.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 計劃生育事務 330,639.00 330,639.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   計劃生育機構 313,238.00 313,238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   計劃生育服務 17,401.00 17,401.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農林水支出 2,809,985.99 1,609,985.99 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00
21301 農業 310,785.99 310,785.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政運行 168,858.00 168,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事業運行 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106   科技轉化與推廣服務 5,460.00 5,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130152   對高校畢業生到基層任職補助 128,967.99 128,967.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶貧 1,500,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00
2130599   其他扶貧支出 1,500,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00
21307 農村綜合改革 999,200.00 999,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   對村級一事一議的補助 360,000.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   對村民委員會和村黨支部的補助 391,700.00 391,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130707   農村綜合改革示范試點補助 247,500.00 247,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 540,000.00 540,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 540,000.00 540,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210199   其他保障性安居工程支出 540,000.00 540,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依據《收入決算表》(財決03表)進行批復。
    2.本表含政府性基金預算財政撥款。
    3.本表批復到項級科目。

    4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)

 

支出決算批復表
                  財決批復03表
部門:天祝藏族自治縣東坪鄉人民政府           金額單位:元
科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 7,324,357.99 4,031,397.99 3,292,960.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 3,424,299.00 2,774,299.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 3,182,258.60 2,532,258.60 650,000.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政運行 2,532,258.60 2,532,258.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 650,000.00 0.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00
20106 財政事務 242,040.40 242,040.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650   事業運行 192,040.40 192,040.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他財政事務支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
2040212   道路交通管理 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
207 文化體育與傳媒支出 155,186.00 155,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 155,186.00 155,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101   行政運行 147,686.00 147,686.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群眾文化 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 74,248.00 74,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 57,288.00 57,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   歸口管理的行政單位離退休 4,625.00 4,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事業單位離退休 52,663.00 52,663.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 撫恤 16,960.00 16,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡撫恤 16,960.00 16,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 330,639.00 330,639.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 計劃生育事務 330,639.00 330,639.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   計劃生育機構 313,238.00 313,238.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   計劃生育服務 17,401.00 17,401.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農林水支出 2,809,985.99 697,025.99 2,112,960.00 0.00 0.00 0.00
21301 農業 310,785.99 305,325.99 5,460.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政運行 168,858.00 168,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事業運行 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106   科技轉化與推廣服務 5,460.00 0.00 5,460.00 0.00 0.00 0.00
2130152   對高校畢業生到基層任職補助 128,967.99 128,967.99 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶貧 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶貧支出 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00
21307 農村綜合改革 999,200.00 391,700.00 607,500.00 0.00 0.00 0.00
2130701   對村級一事一議的補助 360,000.00 0.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00
2130705   對村民委員會和村黨支部的補助 391,700.00 391,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130707   農村綜合改革示范試點補助 247,500.00 0.00 247,500.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
2210199   其他保障性安居工程支出 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依據《支出決算表》(財決04表)進行批復。
    2.本表含政府性基金預算財政撥款。
    3.本表批復到項級科目。

    4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

                         財政撥款收入支出決算批復表
              財決批復04表
部門:天祝藏族自治縣東坪鄉人民政府           金額單位:元
         
項目 行次 金額 項目 行次 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄次   1 欄次   2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 6,274,338.99 一、一般公共服務支出 28 3,424,299.00 3,424,299.00 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、國防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 30,000.00 30,000.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科學技術支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化體育與傳媒支出 34 155,186.00 155,186.00 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 35 74,248.00 74,248.00 0.00
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 36 330,639.00 330,639.00 0.00
  10   十、節能環保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、農林水支出 39 1,609,985.99 1,609,985.99 0.00
  13   十三、交通運輸支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 500,000.00 500,000.00 0.00
  20   二十、糧油物資儲備支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 22 6,274,338.99 本年支出合計 49 6,124,357.99 6,124,357.99 0.00
年初財政撥款結轉和結余 23 0.00 年末財政撥款結轉和結余 50 149,981.00 149,981.00 0.00
  一般公共預算財政撥款 24 0.00   51      
  政府性基金預算財政撥款 25 0.00   52      
  26     53      
總計 27 6,274,338.99 總計 54 6,274,338.99 6,274,338.99 0.00
注:1.本表依據《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)進行批復。

    2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)

一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表 

                                財決批復05表
部門:天祝藏族自治縣東坪鄉人民政府                     金額單位:元
科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
項目支出結轉 項目支出結余
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合計 0.00 0.00 0.00 6,274,338.99 4,031,397.99 2,242,941.00 6,124,357.99 4,031,397.99 2,092,960.00 149,981.00 0.00 149,981.00 0.00
201 一般公共服務支出 0.00 0.00 0.00 3,534,280.00 2,774,299.00 759,981.00 3,424,299.00 2,774,299.00 650,000.00 109,981.00 0.00 109,981.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 0.00 0.00 0.00 3,212,239.60 2,532,258.60 679,981.00 3,182,258.60 2,532,258.60 650,000.00 29,981.00 0.00 29,981.00 0.00
2010301   行政運行 0.00 0.00 0.00 2,532,258.60 2,532,258.60 0.00 2,532,258.60 2,532,258.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 0.00 0.00 0.00 679,981.00 0.00 679,981.00 650,000.00 0.00 650,000.00 29,981.00 0.00 29,981.00 0.00
20106 財政事務 0.00 0.00 0.00 242,040.40 242,040.40 0.00 242,040.40 242,040.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650   事業運行 0.00 0.00 0.00 192,040.40 192,040.40 0.00 192,040.40 192,040.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他財政事務支出 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服務支出 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00
2019999   其他一般公共服務支出 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00
204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040212   道路交通管理 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化體育與傳媒支出 0.00 0.00 0.00 155,186.00 155,186.00 0.00 155,186.00 155,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 0.00 0.00 0.00 155,186.00 155,186.00 0.00 155,186.00 155,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101   行政運行 0.00 0.00 0.00 147,686.00 147,686.00 0.00 147,686.00 147,686.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群眾文化 0.00 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 0.00 0.00 0.00 74,248.00 74,248.00 0.00 74,248.00 74,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 0.00 0.00 0.00 57,288.00 57,288.00 0.00 57,288.00 57,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   歸口管理的行政單位離退休 0.00 0.00 0.00 4,625.00 4,625.00 0.00 4,625.00 4,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事業單位離退休 0.00 0.00 0.00 52,663.00 52,663.00 0.00 52,663.00 52,663.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 撫恤 0.00 0.00 0.00 16,960.00 16,960.00 0.00 16,960.00 16,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡撫恤 0.00 0.00 0.00 16,960.00 16,960.00 0.00 16,960.00 16,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 0.00 0.00 0.00 330,639.00 330,639.00 0.00 330,639.00 330,639.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 計劃生育事務 0.00 0.00 0.00 330,639.00 330,639.00 0.00 330,639.00 330,639.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   計劃生育機構 0.00 0.00 0.00 313,238.00 313,238.00 0.00 313,238.00 313,238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   計劃生育服務 0.00 0.00 0.00 17,401.00 17,401.00 0.00 17,401.00 17,401.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農林水支出 0.00 0.00 0.00 1,609,985.99 697,025.99 912,960.00 1,609,985.99 697,025.99 912,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 農業 0.00 0.00 0.00 310,785.99 305,325.99 5,460.00 310,785.99 305,325.99 5,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政運行 0.00 0.00 0.00 168,858.00 168,858.00 0.00 168,858.00 168,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事業運行 0.00 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106   科技轉化與推廣服務 0.00 0.00 0.00 5,460.00 0.00 5,460.00 5,460.00 0.00 5,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130152   對高校畢業生到基層任職補助 0.00 0.00 0.00 128,967.99 128,967.99 0.00 128,967.99 128,967.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶貧 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶貧支出 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 農村綜合改革 0.00 0.00 0.00 999,200.00 391,700.00 607,500.00 999,200.00 391,700.00 607,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   對村級一事一議的補助 0.00 0.00 0.00 360,000.00 0.00 360,000.00 360,000.00 0.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   對村民委員會和村黨支部的補助 0.00 0.00 0.00 391,700.00 391,700.00 0.00 391,700.00 391,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130707   農村綜合改革示范試點補助 0.00 0.00 0.00 247,500.00 0.00 247,500.00 247,500.00 0.00 247,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00 540,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 0.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00 540,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00
2210199   其他保障性安居工程支出 0.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00 540,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)進行批復。
    2.本表批復到項級科目。

    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

                一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表
        財決批復06表
部門:天祝藏族自治縣東坪鄉人民政府     金額單位:元
    本年支出合計 人員經費 公用經費
經濟分類科目編碼 科目名稱
    1 2 3
    4,031,397.99 3,254,396.99 777,001.00
301 工資福利支出 2,729,081.00 2,729,081.00 0.00
30101   基本工資 680,886.00 680,886.00 0.00
30102   津貼補貼 2,048,195.00 2,048,195.00 0.00
302 商品和服務支出 738,413.00 0.00 738,413.00
30201   辦公費 249,680.00 0.00 249,680.00
30202   印刷費 72,163.00 0.00 72,163.00
30206   電費 159,767.00 0.00 159,767.00
30208   取暖費 58,507.00 0.00 58,507.00
30211   差旅費 70,710.00 0.00 70,710.00
30217   公務接待費 23,250.00 0.00 23,250.00
30231   公務用車運行維護費 104,336.00 0.00 104,336.00
303 對個人和家庭的補助 525,315.99 525,315.99 0.00
30302   退休費 52,663.00 52,663.00 0.00
30305   生活補助 472,652.99 472,652.99 0.00
310 其他資本性支出 38,588.00 0.00 38,588.00
31002   辦公設備購置 38,588.00 0.00 38,588.00
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行批復。
    2.本表批復到款級科目。

    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

                     一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
                      公開07表
部門:天祝藏族自治縣東坪鄉人民政府                     單位:元
2015年度預算數 2015年度決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車

 

  購置費

公務用車

 

  運行費

小計 公務用車

 

  購置費

公務用車

 

  運行費

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
130000   130000   110000 20000 127586   127586   104336 23250
注:2015年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
 

 

 

 

     
                  政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表              
                                財決批復07表
部門:天祝藏族自治縣東坪鄉人民政府                         金額單位:元
科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
項目支出結轉 項目支出結余
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合計                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:1.本表依據《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)進行批復。
    2.本表批復到項級科目。
 
         
         

 

 

 

 

 
                                 
                                 

 

 
               
               
 

                   
                   
 

                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                 

 

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