索引號: 000014348/2017-12243 文種: 其他信息
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發布日期: 2017-06-15 成文日期: 2017-06-15
信息名稱: 東坪鄉人民政府2017年度部門預算公開

東坪鄉人民政府2017年度部門預算公開

  根據天??h財政局關于2017年度部門預算公開的有關要求,現將我單位2017年度部門預算及三公經費情況公開如下: 

    一、部門概況 

    ()主要職能 

    (1).宣傳貫徹黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規,落實各項強農惠農政策、扶貧開發政策和省、市、縣關于加快農村發展的各項決策部署; 

    (2).科學編制和組織實施好本鎮經濟社會發展總體規劃和小城鎮、產業發展、新農村和社會事業發展專項規劃;制定年度發展目標和推進措施,加快城鄉一體化發展; 

    (3).做好農村土地流轉經營服務,保護好基本農田和草原;組織實施好區域內生態建設、農牧區基礎設施和產業發展等重大項目; 

    (4).抓好產業結構調整,發展節水高效現代農牧業,壯大特色產業基地規模,培育龍頭企業,扶持各類農牧民經濟合作組織,健全農村市場和農牧業服務體系,提升產業化經營水平;促進民營經濟和勞務經濟發展,引導農牧民多渠道轉移就業,增加農牧民收入。 

    (5).加快新型農村公共服務體系建設,著力解決群眾生產生活中的突出問題;促進農村義務教育發展,推動農村公共衛生體系和基本醫療體系建設,完善農村最低生活保障制度; 

    (6).加強農村精神文明建設,加大公共設施建設投入,繁榮農村公共文化; 

    (7).提高農村人口素質,穩定農村低生育水平; 

    (8).加強農村環境衛生綜合整治,著力改善農村人居環境,做好防災減災工作; 

    (9).強化農牧業科技服務和農牧民培訓教育,培養有文化、懂技術、會經營的新型農牧民;建立健全信息網絡服務體系,加強農資市場和農畜產品質量安全監管,為農村發展營造良好環境; 

    (10).做好五保供養、優撫安置、低保、扶貧救濟、養老保險、老齡服務和其他社會救助工作; 

    (11).拓寬服務渠道,推行“一站式”服務,方便群眾辦事。 

    (12).著力增強社會管理職能,深入開展平安創建活動,實行群防群治,搞好社會治安綜合治理; 

    (13).建立健全農村應急管理體制,提高危急處置能力,維護農村社會公共秩序; 

    (14).做好農村信訪、法律服務和人民調解工作,暢通民意訴求渠道,及時化解處理土地流轉、土地征用、水權配置、林權改革等方面的突出矛盾和民事糾紛,妥善處理人民內部矛盾; 

    (15).依法管理宗教事務,反對和制止利用宗教和宗族勢力干預農村公共事務,促進農村社會穩定; 

    (16).推進依法行政,健全保障農牧民權益機制,維護農村社會公平正義。 

    (17).加強農村黨的基層組織建設,配強配優村級班子,加強農村黨員干部隊伍建設; 

    (18).做好人大、群團、國防教育、征兵等工作; 

    (19).指導村民自治,完善民主議事制度,推進村務公開、財務公開,引導農牧民有序參與村級事務管理; 

    (20).加快農村社區建設,促進社會組織健康發展,培育農村服務性、公益性互助性社會組織,增強社會自治功能; 

    (21).加強農村法制宣傳教育,強化涉農執法監督和司法保護,推進農村依法治理。 

    (22).完成縣委、縣政府交辦的其它事項。 

    ()部門預算單位構成 

  東坪鄉人民政府下屬6個部門全部納入部門預算編制范圍。其中:行政單位1,事業單位5, 分別是東坪鄉行政,東坪鄉財政,東坪鄉計生,東坪鄉文化,東坪鄉農業,東坪鄉農機。 

      房屋情況:本級鄉政府辦公用房2886平方米,財政所辦公用房60平方米。  

    其他情況:東坪鄉機動車編制數1輛,實有1輛。  

    二、2017年度部門預算情況說明 

    ()收支情況 

    2017年各部門共收入479.25萬元,全部為財政拔款。其中,一般公共服務收入372.98萬元,其中:行政運行282.10萬元(日常公用經費定額65萬元),財政事務25.67萬元,文化事業6.68萬元,社會保障和就業支出收入7.09萬元,其中:行政事業單位退休4.8萬元,撫恤1.69萬元;醫療衛生與計劃生育支出收入33.8萬元,其中:計劃生育機構29萬元(計生事業費3萬元),計劃生育服務1.8萬元;農林水支出收入24.99萬元,其中:農業事業運行24.9萬元,對村民委員會和村黨支部的補助53.8萬元(村干部報酬41.8萬元,村級辦公費12萬元),農村環境支出2萬元;住房保障支出31.71萬元,其中:住房公積金31.71萬元,2017年將住房公積金31.71萬元財政補貼納入部門預算。 

    ()公共財政預算和基金預算情況 

    2017年未安排政府性基金預算情況。 

    ()三公經費使用情況說明 

    2017年我單位共預算三公經費8.05萬元。其中: 

    1.公務接待費預算0.95萬元,主要用于日常公務接待,較比上年預算減少1.25萬元,我鄉嚴格按照中央八項規定及省市雙十條規定,規范及減少公務接待支出。 

    2.公務用車購置及運行維護費預算7.1萬元,主要用于公務車維修及其運行維護費,2017年我鄉公務用車保有1,主要考慮我鄉今年精準扶貧、南陽山片、移民搬遷安置等事項用車較多。 

  3.因公出國()我鄉未安排預算。 

  (四)政府采購情況 

  本單位2017年政府采購未安排預算。 

    三、其他事項說明 

    1.機關運行經費支出情況  

    工資福利支出318.30萬元。其中,基本工資支出148.65萬元,津貼補貼支出111.46萬元,獎金3.53萬元,對個人和家庭補助支出38.04萬元(住房公積金31.71萬元,事業離退休4.8萬元。商品和服務支出122.91萬元(含村級經費12萬元),其中,辦公費65萬元,取暖費9.76萬元,其他交通費11.4萬元。  

   四、2017年預算財政撥款專項經費情況  

    2017年財政撥款專項經費預算 5萬元。其中: 項目前期費5萬元。 

  五、名詞解釋       

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。   三公經費:是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。   機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

附件:2017年部門預算公開表

  

  

上证指数年k线